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自考专业(会计)「注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。」相关单选题
审计学
 更新时间:2024-03-29 09:02:43

1、【题目】注册会计师在审计中发现被审计单位的内部控制存在的问题,应当()。

选项:

A.根据问题的性质确定采取的方式,只有非常严重的内部控制问题,才向客户提出

B.随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见

C.因为内部控制不是审计的重要内容,不对此进行说明

D.在审计业务完成后,以管理建议书的形式反映

答案:

解析:

1、【题目】下列条件中不能满足合伙人或者成为会计师事务所股东的条件是()

选项:

A.取得注册会计师证书后,在中国境内会计师事务所执行财务报表审计业务满5年

B.取得注册会计师证书后在会计师事务所连续6年从事为客户税务筹划工作

C.持有注册会计师资格证书

D.成为合伙人前一直会计师事务所执业,5年来没有因为执业受到任何行政处罚

答案:

解析:

1、【题目】下列关于统计抽样说法正确的是()。

选项:

A.统计抽样取得的证据证明力更强

B.可以定量控制抽样风险

C.统计抽样不需要职业判断

D.统计抽样不存在非抽样风险

答案:

B

解析:

暂无解析

1、【题目】审计最本质的特性是()。

选项:

A.客观性

B.公正性

C.完整性

D.独立性

答案:

解析:

1、【题目】在审计工作中,揭示审计对象的差错和弊端,属于审计的()。

选项:

A.制约性作用

B.促进性作用

C.建设性作用

D.宏观调空作用

答案:

A

解析:

暂无解析

1、【题目】下列关于统计抽样说法正确的是()。

选项:

A.统计抽样取得的证据证明力更强

B.可以定量控制抽样风险

C.统计抽样不需要职业判断

D.统计抽样不存在非抽样风险

答案:

解析:

1、【题目】开展审计工作都应该正确地编制()。

选项:

A.审计证据

B.审计报告

C.审计意见书

D.审计工作底稿

答案:

D

解析:

暂无解析

1、【题目】在委托人没有特定要求的条件下,注册会计师出具的审计报告一般是()

选项:

A.详式审计报告

B.一般审计报告

C.非公布目的的审计报告

D.标准审计报告

答案:

解析:

1、【题目】对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()。

选项:

A.重新测试相关的内部控制制度

B.抽查有关的原始凭证

C.实施分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

答案:

解析:

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